“各企业要以‘监管制度落实年’为契机,认真梳理内控体系的短板弱项,推动企业内控体系制度建设系统化、规范化、制度化。”市国资委监督管理科督查人员说道。
“我公司结合企业实际情况,制订了一系列的内部控制制度,确保公司的内部控制工作有章可循,主要制度有《全面风险管理制度》《财务管理制度》《内部审计制度》等。”桂林市交通投资控股集团有限公司相关负责人汇报时提到。
近日,市国资委党委委员、副主任陈江带领监督管理科一行到市交通投资控股集团有限公司开展督查检查工作,就公司在内部控制体系建设与风险管理、内部审计、“三重一大”决策、违规经营投资责任追究、失信人员信息管理等监督管理工作开展情况进行督查。
为推动企业加快建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内部控制体系,驻市国资委纪检监察组与驻在部门建立协同监督工作机制,互通监督信息,及时发现问题,推动发现问题及时整改落实,堵塞监督漏洞,形成监督工作合力,提升国资监督效率。
今年以来,驻市国资委纪检监察组对企业党组织履行全面从严治党主体责任等情况开展督查检查2次,针对抓好廉政风险防控机制建设方面提出建议6条,推动制度建立健全4项,并将有关督促检查情况通报给市国资委,不断推动监督合力提质增效。